Девочки, подскажите бухгалтеру, вышедшему из декретного отпуска, вопрос по счету НДС. На предприятии есть минусовой НДС, который висит с января 2015 года, в декларации он был в строке 26 до июля, в июле бухгалтер его поставил в 20.2. По идеи на эту сумму должно увеличится значение на электронном счете НДС, и на эту сумму мы имеем право зарегистрировать налоговые. Каким образом это должно произойти и должно ли вообще?