Девочки, подскажите, плжалуйста. как будет правильно
ситуация:
в апреле и мае зарегистрировала 2 налоговые как на неплптельщика, а оказалось, что - плательщик НДС
делаю додатки 2 - снимаю у неплательщика, регистрирую новые налоговые накладные,
а по отчетам-надо подавать уточненки, но они полностью соотв-т по сумме декларациям, а додатке 5 указываю только, что добавила эту нн на плательщика ндс. правильно?